为深刻贯彻落实党中央、国务院《关于深入国有企业和国有本钱审计监督的若干定见》文件心灵,全面摸排集团公司及各子公司年度出产经营情况,公司审计监督部当真组织发展了2021年度公司内部审计。
这次审计对峙系统观点、使用钻研思想,以问题为导向,索求执行钻研型审计监督模式。一是积极发展审前调查钻研,理清审计思路、挖掘审计重点,创新引入全员劳动出产率等经济评价指标,推进审计工作提质增效。二是加强审计过程研判,沉点关注获取审计凭据的充分性、问题定性的正确性和审计定见建议的合理性。三是强化审计整改落实,全过程同被审部门或子公司“一把手”维持亲昵沟通,力求正视问题,逐项钻延注逐项解决,边审边改、立行立改,做实审计监督“后半篇文章”。
安身“审计监督首先是经济监督”定位,我司将持续聚焦主责主业,持续发展子公司重要掌管人经济责任审计、公租房维建专项审计等一系列内部审计,一体推动审计监督揭示问题、规范治理、深入鼎新,为公司高质量发展保驾护航。