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公司新闻

群策群力,两全联动

    ——集团公司圆满实现年终决算工作

为进一步提高企业内部节造微风险治理水平,规范财政核算,提高财政汇报的质量,集团公司和各子公司积极共同审计单元,顺利实现了2022年度财政审计工作。

集团公司高度器沉本次审计工作,由集团资金治理部门牵头,各部门、子公司共同努力,在专业审计团队进驻前,对所有的财政情况进行自查 ;在专业审计团队进驻期间,依照审计人员提出的各项要求,积极提供有关资料,并与审计人员充分沟通,保障审计了局的真实性、正确性和齐全性。

本次审计工作,全面反映了公司2022年度财政情况和经营成就。下一步,我们将以本次年报审计为契机,推进内部节造治理水平提高,以审促改,以审增效,切实为2023年度财政工作起好步、注新能!

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